Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUIRIR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA, CON EL FIN DE CENTRALIZAR Y SALVAGUARDAR LA INFORMACIÓN, ASÍ COMO MEJORAR LA EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA DE LAS AUDITORÍAS.
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 140.596.961
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
PDI - BID
Nombre responsable pago
TESORERIA JENAFIN PDI
Fechas
Fecha creación
30-08-2024
Fecha Publicación
30-08-2024
Fecha Cierre
23-09-2024
Fecha Inicio
30-08-2024 17:05
Fecha Final
03-09-2024 17:30
Fecha Publicación Respuesta
06-09-2024 16:30
Fecha Acto Apertura Técnica
23-09-2024 15:05
Fecha Acto Apertura Economica
23-09-2024 15:05
Fecha Adjudicación
15-10-2024 16:58
Fecha Estimada Adjudicación
14-10-2024 17:30
Productos y Servicios
Servicios de auditoria gubernamentales Adjudicada
SISTEMA DE GESTIÓN PARA EL DEPARTAMENTO DE AUDITORÍA INTERNA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA RESOLEX N° 701
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Organizaciones y consultorías políticas, demográficas, económicas, sociales y de administración pública / Administración y finanzas públicas / Finanzas públicas |
| Proveedor: | TTH COMERCIOS E INVERSIONES SPA |
| Monto Unitario | $ 117.647.058 |
| Total | $ 117.647.058 |