Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
ADQUISICION DE INSUMOS PARA DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE RENGO
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
SUBVENCION ESCOLAR PREFERENCIAL
Nombre responsable pago
JOSE ROMAN CRUZ
Fechas
Fecha creación
24-05-2024
Fecha Publicación
19-06-2024
Fecha Cierre
26-06-2024
Fecha Inicio
19-06-2024 11:30
Fecha Final
24-06-2024 12:00
Fecha Publicación Respuesta
25-06-2024 13:00
Fecha Acto Apertura Técnica
26-06-2024 14:01
Fecha Acto Apertura Economica
26-06-2024 14:01
Fecha Adjudicación
31-07-2024 10:35
Fecha Estimada Adjudicación
19-07-2024 15:00
Productos y Servicios
LINEA N° 1: UTILES ESCOLARES ESCUELA MARTA AVARIA (EVALUACION SEGUN LO INDICADO EN ANEXOS DENOMINADOS LINEA N° 1)
| Proveedor: | ZONA PD SPA |
| Monto Unitario | $ 405.740 |
| Total | $ 405.740 |
LINEA N° 5: EQUIPOS ESCUELA VILLA DEL COBIL (EVALUACION SEGUN LO INDICADO EN ANEXOS DENOMINADOS LINEA N° 5)
| Proveedor: | IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 5.673.000 |
| Total | $ 5.673.000 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 2: MATERIAL DIDACTICO ESCUELA REPUBLICA DE ALEMANIA (EVALUACION SEGUN LO INDICADO EN ANEXOS DENOMINADOS LINEA N° 2)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | PGA GESTIONES SPA |
| Monto Unitario | $ 3.083.120 |
| Total | $ 3.083.120 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 3: EQUIPOS ESCUELA APALTA (EVALUACION SEGUN LO INDICADO EN ANEXOS DENOMINADOS LINEA N° 3)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | IMPORTADORA INTERNATIONAL TECHNICS GRAPHICS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 2.143.100 |
| Total | $ 2.143.100 |
Tóner Adjudicada
LINEA N° 4: TONER PARA ESCUELA CARLOS CONDELL (EVALUACION SEGUN LO INDICADO EN ANEXOS DENOMINADOS LINEA N° 4)
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.013.800 |
| Total | $ 1.013.800 |