Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El propósito de la licitación de auditoría interna es contar con una función independiente para examinar y evaluar los procesos de control interno y gestión de riesgos, en cuanto a si son adecuados y funcionan de forma de asegurar que:
a Los riesgos son identificados y gestionados apropiadamente.
b Existen interacciones entre las diferentes áreas acorde a sus necesidades.
c La información significativa financiera, de gestión y operativa sea precisa, confiable y oportuna.
d Las acciones de los empleados cumplan con las políticas, normas, procedimientos, leyes y regulaciones aplicables.
Adicionalmente, con la finalidad de fortalecer el ambiente de control de EPI y dar cumplimiento a lo establecido en el Código SEP, las normas establecidas en la Res. Exenta Nº1962 de la Contraloría General de la República dónde se dicta nuevas normas sobre el control interno aplicable a esta empresa y en lo que respecta a los oficios del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, se requiere contar con:
a Servicios de mejoramiento de las actividades asociadas al proceso de gestión de riesgos de EPI:
• Implementación, mantención, actualización y capacitación del proceso de gestión de riesgos en la empresa .
• Diagnóstico sobre la implementación del proceso de gestión de riesgos, indicando el nivel de madurez del proceso, considerando los resultados de al menos 5 años de seguimiento.
b Formulación del plan anual de auditoría interna basado en riesgos.
c Formulación del plan estratégico de auditoría interna 2023-2026.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM
Moneda
CLP
Fuente financiamiento
interna
Nombre responsable pago
David González Cavieres
Fechas
Fecha creación
22-02-2023
Fecha Publicación
24-02-2023
Fecha Cierre
14-03-2023
Fecha Inicio
24-02-2023 17:00
Fecha Final
01-03-2023 15:00
Fecha Publicación Respuesta
07-03-2023 17:45
Fecha Acto Apertura Técnica
14-03-2023 16:00
Fecha Acto Apertura Economica
14-03-2023 16:00
Fecha Adjudicación
24-04-2023 13:40
Fecha Estimada Adjudicación
24-04-2023 17:45
Productos y Servicios
Auditorías internas Adjudicada
El propósito de la licitación de auditoría interna es contar con una función independiente para examinar y evaluar los procesos de control interno y gestión de riesgos, en cuanto a si son adecuados y funcionan de forma de asegurar que:
a) Los riesgos son
| Cantidad | 1.0 Global |
| Rubro | Servicios financieros, pensiones y seguros / Contabilidad y auditorías / Servicios de auditoría |
| Proveedor: | CONSULTORES Y AUDITORES DE EMPRESAS LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 16.660.000 |
| Total | $ 16.660.000 |