Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
El hospital de Villarrica, a través de su departamento de abastecimiento requiere la adquisición de “CONVENIO SUMINISTRO TONER PARA EL NUEVO HOSPITAL VILLARRICA”, El contrato se cursará por un periodo de 12 meses, pudiendo ser renovado hasta por 12 meses más, por razones fundadas, en la medida que existan disponibilidad financiera y los resultados de los informes de evaluación, mínimo un al año, así lo amerite
Dias para cierre
0
Monto estimado
$ 164.000.000
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
gloria oñate salcedo
Fechas
Fecha creación
07-03-2024
Fecha Publicación
21-03-2024
Fecha Cierre
05-04-2024
Fecha Inicio
21-03-2024 17:00
Fecha Final
27-03-2024 17:00
Fecha Publicación Respuesta
28-03-2024 17:00
Fecha Acto Apertura Técnica
05-04-2024 15:01
Fecha Acto Apertura Economica
05-04-2024 15:01
Fecha Adjudicación
17-06-2024 15:33
Fecha Estimada Adjudicación
30-04-2024 14:26
Productos y Servicios
ITEM 25
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Ropa / Accesorios de vestir |
CD de lectura y escritura Adjudicada
ITEM 26
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 400 |
| Total | $ 400 |
Impresoras de matriz de puntos Adjudicada
ITEM 8
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Tecnologías de la información, telecomunicaciones y radiodifusión / Equipos informáticos y accesorios / Impresoras |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 123.800 |
| Total | $ 123.800 |
Papel de etiquetas Adjudicada
ITEM 24
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 13.500 |
| Total | $ 13.500 |
Papel para impresora del ordenador Adjudicada
ITEM 23
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Productos de papel / Productos de papel / Papel de imprenta y escritura |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 1.200 |
| Total | $ 1.200 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 6
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 172.200 |
| Total | $ 172.200 |
ÍTEM 7
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
Tóner Adjudicada
ITEM 9
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 32.400 |
| Total | $ 32.400 |
Tóner Adjudicada
ITEM 10
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 29.700 |
| Total | $ 29.700 |
Tóner Adjudicada
ITEM 11
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 35.200 |
| Total | $ 35.200 |
Tóner Adjudicada
ITEM 12
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 26.400 |
| Total | $ 26.400 |
Tóner Adjudicada
TONER 13
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 4.500 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 1
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 10.300 |
| Total | $ 10.300 |
Tóner Adjudicada
ITEM 15
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 4.500 |
Tóner Adjudicada
ITEM 16
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 9.800 |
| Total | $ 9.800 |
Tóner Adjudicada
ITEM 17
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 6.200 |
| Total | $ 6.200 |
Tóner Adjudicada
ITEM 18
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 461.000 |
| Total | $ 461.000 |
Tóner Adjudicada
ITEM 19
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 6.800 |
| Total | $ 6.800 |
Tóner Adjudicada
ITEM 20
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 46.900 |
| Total | $ 46.900 |
Tóner Adjudicada
ITEM 21
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INTELPRINT CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 1.866.800 |
| Total | $ 1.866.800 |
Tóner Adjudicada
ITEM 22
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 6.200 |
| Total | $ 6.200 |
Tóner Adjudicada
ITEM 14
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 4.500 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 2
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 208.300 |
| Total | $ 208.300 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 3
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 4.500 |
| Total | $ 4.500 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 4
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | ALVARO JOSE DEL CAMPO SAEZ |
| Monto Unitario | $ 22.100 |
| Total | $ 22.100 |
Tóner Adjudicada
ÍTEM 5
| Cantidad | 1.0 Unidad |
| Rubro | Equipos, accesorios y suministros de oficina / Maquinarias, suministros y accesorios de oficina / Suministros para impresora, fax y fotocopiadora |
| Proveedor: | INTELPRINT CHILE SPA |
| Monto Unitario | $ 1.352.000 |
| Total | $ 1.352.000 |