Información General
Estado
Adjudicada
Descripcion
Los productos licitados que a continuación se indican, corresponden a la compra de insumos de Aseo, requeridos para unidades y servicios del establecimiento.
Los proponentes podrán presentar más de una oferta técnica y económica por cada producto licitado siempre que las distintas opciones de aquella cumplan con las especificaciones técnicas exigidas en las presentes Bases Administrativas.
El proveedor deberá entregar el producto adjudicado, según requerimiento, dentro de un plazo de entrega, el cual no podrá ser superior a 5 días hábiles, a contar de la fecha de aceptación de la orden de compra respectiva. La Orden de Compra se entenderá aceptada si no es rechazada dentro de las 24 horas desde su notificación.
Las cantidades demandadas de la entidad licitante será conforme a la programación mensual para un periodo de 24 meses.
Dias para cierre
0
Monto estimado
Igual o superior a 5.000 UTM
Moneda
CLP
Nombre responsable pago
John Barahona
Fechas
Fecha creación
23-05-2025
Fecha Publicación
23-05-2025
Fecha Cierre
23-06-2025
Fecha Inicio
23-05-2025 16:15
Fecha Final
04-06-2025 15:00
Fecha Publicación Respuesta
09-06-2025 18:00
Fecha Acto Apertura Técnica
23-06-2025 15:02
Fecha Acto Apertura Economica
23-06-2025 15:02
Fecha Adjudicación
23-07-2025 19:28
Fecha Estimada Adjudicación
23-07-2025 17:30
Fecha Soporte Fisico
23-06-2025 00:00
Fecha Tiempo Evaluación
22-08-2025 00:00
Fecha Estimada Firma
21-01-1900 00:00
Productos y Servicios
Bacinillas de cama para uso general Adjudicada
053-0331 CHATA DESECHABLE
| Cantidad | 42040.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Palanganas y bacinillas de cama y orinales y equipos de ingreso |
| Proveedor: | MADEGOM SPA |
| Monto Unitario | $ 230 |
| Total | $ 9.669.200 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0133 MANGA POLIETILENO 15 X 0,06
| Cantidad | 100.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 279.000 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0009 BOLSA POLIETILENO 40 X 60 X 0,06
| Cantidad | 880.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 2.744 |
| Total | $ 2.414.720 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0073 MANGA POLIETILENO 40 X 0.06
| Cantidad | 54.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 3.319 |
| Total | $ 179.226 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0074 MANGA POLIETILENO 50 X 0.06
| Cantidad | 54.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 150.660 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0172 BOLSA POLIETILENO 15 X 20 X 0,06
| Cantidad | 1378.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 3.844.620 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0166 MANGA POLIETILENO 10 X 0,03
| Cantidad | 200.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 558.000 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0158 BOLSA POLIETILENO 10 X 20 X 0,03
| Cantidad | 178.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 3.393 |
| Total | $ 603.954 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0136 MANGA POLIETILENO 30 X 0,06
| Cantidad | 140.0 kilogramo |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 390.600 |
Bolsas de plástico Adjudicada
053-0134 MANGA DE POLIETILENO DE 10 A 12 CM X 0,06
| Cantidad | 150.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento para manejo y estiba de materiales / Recipientes para almacenamiento / Bolsas |
| Proveedor: | COMERCIALIZADORA LUÍS A. BOHLE ANTIÑIRRE E.I.R.L. |
| Monto Unitario | $ 2.790 |
| Total | $ 418.500 |
053-0326 CEPILLO PARA BRONCOSCOPIO
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Nutrición clínica / Suministros y equipo de alimentación enteral |
053-0336 CEPILLO DE LIMPIEZA CON LUMEN DE 1,5 MM.
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para la esterilización médica / Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización |
053-0342 CEPILLO DE LIMPIEZA CON LUMEN DE 6 MM. UD 720
| Cantidad | 720.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para la esterilización médica / Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización |
053-0340 CEPILLO DE LIMPIEZA CON LUMEN DE 3,5 MM.
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para la esterilización médica / Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización |
053-0338 CEPILLO DE LIMPIEZA CON LUMEN DE 2,5 MM.
| Cantidad | 480.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Productos para la esterilización médica / Soluciones y equipo de limpieza pre-esterilización |
Cerillas Adjudicada
035-0101 FOSFOROS COPIHUE
| Cantidad | 720.0 Caja |
| Rubro | Productos químicos industriales / Materiales explosivos / Iniciadores |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 83 |
| Total | $ 59.760 |
053-0296 DETERGENTE ALCALINO
| Cantidad | 1680.0 Litro |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0250 DESODORANTE DESINFECTANTE P/INODORO
| Cantidad | 3176.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 382 |
| Total | $ 1.213.232 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0179 REMOVEDOR DE OXIDO Y DESINCRUSTANTE RSR
| Cantidad | 12.0 Litro |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | PRONOMED SPA |
| Monto Unitario | $ 11.500 |
| Total | $ 138.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0382 SECANTE DE ENJUAGUE LIQUIDO, P/LAVAVAJILLA AUTOMATICA EN GALON DE 3,87 LITROS C/DILUTOR
| Cantidad | 8.0 Galón |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | ECOLAB SPA |
| Monto Unitario | $ 64.500 |
| Total | $ 516.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0297 AGENTE DE ENJUAGUE A UTILIZAR EN LAVADORAS TERMODESINFECTADORAS
| Cantidad | 420.0 Litro |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | IMPORTADORA P&E SOLUCIONES INDUSTRIALES SPA |
| Monto Unitario | $ 9.400 |
| Total | $ 3.948.000 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0380 LIMPIA VIDRIOS PARA VEHICULO
| Cantidad | 96.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | BZ COMERCIALIZADORA SPA |
| Monto Unitario | $ 1.130 |
| Total | $ 108.480 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0155 PAD P/BRILLO 17"
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.800 |
| Total | $ 11.200 |
Detergentes surfactantes Adjudicada
053-0381 RENOVADOR DE GOMAS DE NEUMATICOS
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Surfactantes |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 4.348 |
| Total | $ 521.760 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
053-0330 BASURERO CONTENEDOR CON TAPA Y PEDAL 50L
| Cantidad | 300.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 17.626 |
| Total | $ 5.287.800 |
Envases para residuos o forros rígidos Adjudicada
053-0392 CONTENEDOR DE BASURA DE VOLUMEN MAXIMO 1100 LITROS CON RUEDAS Y TAPA, COLOR NEGRO O GRIS
| Cantidad | 4.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Equipo de limpieza / Envases y accesorios para residuos |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 218.305 |
| Total | $ 873.220 |
Escobillones Adjudicada
053-0328 BARRE AGUA
| Cantidad | 64.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 13.519 |
| Total | $ 865.216 |
Esencias o extractos Adjudicada
076-0656 GUATEROS SEMILLAS LUMBAR
| Cantidad | 90.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Aditivos para alimentos y fármacos |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 6.764 |
| Total | $ 608.760 |
053-0384 SET TERAPIA FLORAL 30 ML
| Cantidad | 152.0 Unidad |
| Rubro | Productos químicos industriales / Aditivos / Aditivos para alimentos y fármacos |
Esponjas Adjudicada
053-0027 ESPONJA DE ACERO PARA OLLA
| Cantidad | 1728.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 154 |
| Total | $ 266.112 |
070-0143 GUANTE NITRILO DE ALTO RIESGO EXTRA LARGO TALLA L
| Cantidad | 5200.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios |
| Proveedor: | MADEGOM SPA |
| Monto Unitario | $ 320 |
| Total | $ 1.664.000 |
070-0142 GUANTE NITRILO DE ALTO RIESGO EXTRA LARGO TALLA M
| Cantidad | 38400.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios |
| Proveedor: | MADEGOM SPA |
| Monto Unitario | $ 320 |
| Total | $ 12.288.000 |
070-0087 GUANTE NITRILO DE ALTO RIESGO EXTRA LARGO TALLA S
| Cantidad | 7600.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Guantes médicos y accesorios |
| Proveedor: | MADEGOM SPA |
| Monto Unitario | $ 320 |
| Total | $ 2.432.000 |
053-0039 HISOPO MAMADERA N°206
| Cantidad | 240.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
053-0037 HISOPO CHATA N°208
| Cantidad | 34.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
053-0038 HISOPO JERINGAS Y TUBOS DE ENSAYO N* 6
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
Hisopo Adjudicada
053-0040 HISOPO LIMPIA WC
| Cantidad | 670.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 723 |
| Total | $ 484.410 |
Jarras de servicio Adjudicada
053-0123 JARRO PLASTICO 1 LITRO
| Cantidad | 34.0 Unidad |
| Rubro | Maquinarias, equipos y suministros para la industria de servicios / Equipos para servicios de alimentación institucional / Vajilla y servicio de mesa |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 428 |
| Total | $ 14.552 |
Laca Adjudicada
053-0052 LACA (FIJADOR DE CABELLO)
| Cantidad | 110.0 Unidad |
| Rubro | Productos derivados de minerales, plantas y animales / Productos no comestibles de origen vegetal / Savia |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 3.767 |
| Total | $ 414.370 |
Limpiadores de uso general Adjudicada
053-0055 LIMPIADOR DE PISO NEUTRO
| Cantidad | 16214.0 Litro |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DIFEM LABORATORIOS S A |
| Monto Unitario | $ 3.115 |
| Total | $ 50.506.610 |
Limpiadores de uso general Adjudicada
053-0057 MAGO PADS SIN DETERGENTE
| Cantidad | 1350.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 123 |
| Total | $ 166.050 |
Máquinas de afeitar Adjudicada
053-0083 MAQUINA DE AFEITAR DESECHABLE
| Cantidad | 14598.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 463 |
| Total | $ 6.758.874 |
Mopas de polvo Adjudicada
053-0360 REPUESTO PARA MOPA DE MICROFIBRA
| Cantidad | 2234.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA |
| Monto Unitario | $ 3.218 |
| Total | $ 7.189.012 |
Mopas de polvo Adjudicada
053-0185 MOPA SECA 90 CM (REPUESTO)
| Cantidad | 24.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 3.859 |
| Total | $ 92.616 |
Mopas húmedas Adjudicada
053-0121 MANGO PARA MOPA HUMEDA
| Cantidad | 10.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA |
| Monto Unitario | $ 4.795 |
| Total | $ 47.950 |
Mopas húmedas Adjudicada
053-0084 MOPA HUMEDA 16 ONZAS
| Cantidad | 48.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 1.608 |
| Total | $ 77.184 |
Mopas húmedas Adjudicada
053-0160 MOPA HUMEDA 24 ONZAS
| Cantidad | 6.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Escobas, traperos, cepillos y accesorios |
| Proveedor: | SOLUCIONES INTEGRALES DE LIMPIEZA SPA |
| Monto Unitario | $ 2.731 |
| Total | $ 16.386 |
Orinales de enfermo para uso general Adjudicada
053-0332 PATO URINARIO DESECHABLE
| Cantidad | 27800.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Palanganas y bacinillas de cama y orinales y equipos de ingreso |
| Proveedor: | MADEGOM SPA |
| Monto Unitario | $ 395 |
| Total | $ 10.981.000 |
053-0104 TIPS DE ALGODON
| Cantidad | 148.0 Caja |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Suministros y productos clínicos / Torundas de algodón y aplicadoras de algodón |
068-0020 PAÑAL TIPO SABANILLA PROTECTOR CAMA
| Cantidad | 146192.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Artículos médicos para urgencias y atención en terreno / Mantas médicas para urgencia |
| Proveedor: | COMERCIAL LBF LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 570 |
| Total | $ 83.329.440 |
Pecheras para pacientes Adjudicada
053-0094 PECHERA PLASTICA CORTA
| Cantidad | 1520.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para pacientes |
| Proveedor: | COMERCIAL LBF LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 45 |
| Total | $ 68.400 |
Pecheras para pacientes Adjudicada
053-0095 PECHERA PLASTICA LARGA SIN MANGAS (100-120 CM LARGO)
| Cantidad | 22180.0 Unidad |
| Rubro | Equipamiento y suministros médicos / Vestuario clínico / Vestuario para pacientes |
| Proveedor: | COMERCIAL LBF LIMITADA |
| Monto Unitario | $ 65 |
| Total | $ 1.441.700 |
Productos de lavandería Adjudicada
053-0025 ESCOBILLAS PARA LAVAR
| Cantidad | 204.0 Unidad |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 322 |
| Total | $ 65.688 |
Productos de lavandería Adjudicada
052-0009 DETERGENTE EN POLVO INDUSTRIAL (LAVANDERIA)
| Cantidad | 240.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.260 |
| Total | $ 542.400 |
Productos de lavandería Adjudicada
053-0046 JABON EN POLVO
| Cantidad | 288.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 955 |
| Total | $ 275.040 |
Productos de lavandería Adjudicada
052-0007 DETERGENTE BLANQUEADOR CLORADO X 20 LT.
| Cantidad | 9600.0 Litro |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DEEP FLY S.A |
| Monto Unitario | $ 1.750 |
| Total | $ 16.800.000 |
Productos de lavandería Adjudicada
053-0015 SAL REGENERADOR DE AGUA SACO X 25 KG.
| Cantidad | 2400.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | DONOSO INVERSIONES Y COMERCIO EXTERIOR SPA |
| Monto Unitario | $ 548 |
| Total | $ 1.315.200 |
Productos de lavandería Adjudicada
052-0018 DETERGENTE LIQUIDO INDUSTRIAL (LAVANDERIA)
| Cantidad | 9600.0 Litro |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 2.477 |
| Total | $ 23.779.200 |
Productos de lavandería Adjudicada
052-0017 DETERGENTE BLANQUEADOR OXIGENADO (20 LITROS)
| Cantidad | 9600.0 Litro |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 1.905 |
| Total | $ 18.288.000 |
Productos de lavandería Adjudicada
052-0013 ABLANDADOR EN PASTA
| Cantidad | 2400.0 kilogramo |
| Rubro | Equipos y suministros de limpieza / Suministros de limpieza / Soluciones de limpieza y desinfección |
| Proveedor: | INDUSTRIAL Y COMERCIAL HOMECARE CHILE LTDA |
| Monto Unitario | $ 3.254 |
| Total | $ 7.809.600 |
Shampoo Adjudicada
053-0378 SHAMPOO PARA LAVADO DE VEHICULOS
| Cantidad | 72.0 Unidad |
| Rubro | Ropa, maletas y productos de aseo personal / Artículos de baño o tocador / Artículos de baño y cuerpo |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 955 |
| Total | $ 68.760 |
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ Adjudicada
053-0379 SILICONA PARA TABLEROS DE VEHICULOS
| Cantidad | 120.0 Unidad |
| Rubro | Resinas, cauchos, espumas y elastómeros / Caucho y elastómeros / Elastómeros |
| Proveedor: | FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA |
| Monto Unitario | $ 1.308 |
| Total | $ 156.960 |
Solventes de alcohol Adjudicada
053-0412 ALCOHOL ISOPROPÍLICO 80% V/V EN ENVASE DE 1 LITRO
| Cantidad | 960.0 Litro |
| Rubro | Productos químicos industriales / Solventes / Solventes oxigenados |
| Proveedor: | DIFEM LABORATORIOS S A |
| Monto Unitario | $ 4.032 |
| Total | $ 3.870.720 |